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2016年喀什地区民宗委决算

索引号: NN001-4000-2017-2990 公开信息来源 行署办公室
公开日期 2017-08-24 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
原始地址

 

 

第一部分单位概述

地区民宗委单位性质为行政单位全额拨款,执行会计制度为  行政单位会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年 没有变动。

一、主要职能:喀什地区民族宗教事务委员会是喀什地区行政公署处理少数民族和宗教事务的工作部门,主要职责是贯彻实施国家的有关法律、法规、规章;执行党中央、国务院、自治区、地区关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教工作等重大问题的调查研究;促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、链接,监督办理少数民族权益保障事宜;参与制定地区发展少数民族经济的政策、规划,研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施;负责组织并核定“少数民族发展资金”等专项资金项目方案;开展民族宗教政策的宣传教育;为地委、行署在民族宗教工作方面做好参谋助手。

二、机构人员情况:本单位为行政单位,2016年人员编制共计42人,其中:行政编制30人,事业编制3人,参照公务员6人,工勤编制3人。截止2016年12月,本单位职工数为33人,其中:行政在职24人,事业在职2人,参照公务员5人

三、决算单位构成

纳入地区民宗委2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

喀什地区民宗委

 

2

喀什地区伊协

 

3

喀什地区经文学校

 

 

第二部分地区民宗委2016年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 财政拨款收入支出决算总表

三、 收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债表

二十二、资产情况表

二十三、部门决算相关信息统计表

二十四、政府采购情况表

二十五、2016年项目支出专项资金决算公开表

二十六、2016年对个人和家庭的补助项目支出专项资金决算公开表

二十七、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分地区民宗委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

2016年全年收入合计6,128,095.20元,支出合计元6,014,595.20,其中基本支出5,047,765.36元,项目支出966,829.84元。

二、 收入情况说明

2016年本年收入合计6,128,095.20元,其中:财政拨款收入5,490,045.20元,事业收入0元,经营收入0元,其他收入638,050.00元。

三、支出情况说明

本年支出合计6,014,595.20元,其中:基本支出5,047,765.36元,项目支出966,829.84元,经营支出0元。

四、年末结转结余情况说明

2016年结转结余资金386,750.00元(其中:项目支出结转结余386,750.00元,主要为自治区统战部拨付地区经文学校语音设备款)。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年“三公”经费实际支出330,529.84元,其中:因公出国(境)费用215,529.84元,共组团1批次3人次,出国事由:2016年政府组团朝觐工作带队干部经费;公务接待费0元,共接待0批次0人次;公务用车购置0元,年末公务用车保有量为2辆;公务用车维护费115,000元。

“三公”经费较上年相比多207449.84支出元,其中:因公出国(境)费用多215,529.84支元;公务用车维护费少支出8080元。主要原因:为控制维修成本

六、预算执行情况说明

2016年本年收入6,128,095.20元,比2015年增加266028.13元,增加原因:政府组团朝觐因公出国经费财政拨款及项目经费收入增加。

2016年本年支出6,014,595.20元,比2015年增加309466.13元,增加原因:政府组团朝觐因公出国经费及项目经费支出增加。

2016年财政拨款支出5,763,295.20元,年初预算数5,801,369.87元,差异原因:控制单位运行成本,节约开支。

七、决算公开其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年地区民宗委机关运行经费支出351,664.10元,比2015年减少19412.5元,降低5.23% ,主要原因是:节约开支,合理控制支出。

(二)政府采购支出情况

2016年,地区民宗委政府采购支出总额444,576.28元,其中政府采购货物支出409,348.00元,政府采购服务支出35,228.28元。喀什地区为偏远地区,参与招投标的供应商基本为中小微企业。

(三)国有资产占用情况

截止2016年1231日,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车辆2,其他车辆辆0,其他用车主要是,单位价值在50万元以上的设备0台(套),价值0元。

(四)民生项目、重点支出项目绩效评价结果

2016年,地区民宗委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0元。绩效评价结果: 

(五)事业收入明细、经营收入明细

按收入项目分别列示:无

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得得财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2016年喀什地区民宗委决算

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