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2017年度中共喀什地委办公室部门决算公开说明

来源:喀什地区财政局 作者: 发布时间: 2018年10月23日 点击数:

目录

第一部分2017年中共喀什地委办公室部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、单位基本情况。包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

中共喀什地委办公室是中共喀什地委的办事机构,协助中共喀什地委领导处理中共喀什地委日常工作。中共喀什地委办公室内设15个职能科室,四个中心,一个信息化办公室,三个二级局。属全额财政拨款行政部门,执行会计制度为行政会计制度。年末编制数103人,实有83人。

(一)中共喀什地委办公室主要职能:

1、负责全面了解地区经济与社会发展情况,及时掌握全区重大动态,为中共喀什地委科学决策发挥参谋助手作用。

2、根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作,对全地区贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区政策法规、重大工作部署进行调查研究,组织力量对地区、改革和发展等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供中共喀什地委决策参考。

3、负责中共喀什地委日常工作的综合协调。

4、承担中共喀什地委和办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

5、负责对中共喀什地委工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责中共喀什地委及其领导同志指示、批示的催办查办工作。

6、负责中共喀什地委的信息工作和党委系统信息网络的建设、管理工作。

7、负责中共喀什地委各种会议的会务工作和地委领导同志参加各种公务活动的组织安排,搞好来宾的接待服务工作。

8、负责全区党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作。

9、负责地区人大工委、行政公署报中共喀什地委的法规性文件的政策性研究管理;负责中共喀什地委和办公室公文的核文把关。

10、负责中共喀什地委机关的政治思想教育、精神文明建设、党务工作和中共喀什地委办公室的政工、人事工作。

11、统一管理中共喀什地委机关的经费预算、物资分配、房产基建、环境卫生、安全保卫及其它行政事务工作。

12、负责中共喀什地委领导及办公室公务用车的调度安排,车辆的更新、维修、保险,驾驶人员的技能培训和安全教育。

13、领导协调全地区的工作,监督检查《法》及其他法规的实施。

14、领导机要局的工作。

15办理中共喀什地委领导交办的其它事项。

(二)中共喀什地委机关机构设置情况及年末编制情况、实有人数情况:

中共喀什地委机关单位机构数66个,行政单位24个,参照公务员14个,财政补助事业单位27个,经费处理单位1个。年末人员编制1044人,实有在职人员531人,离退休人员233人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,中共喀什地委办公室部门决算包括:66个单位部门本级决算、所属单位决算。

纳入中共喀什地委办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

地委机关统一核算部门-行政

序号

机构名称

机构规格

1

中共新疆喀什地委办公室

正处级

2

喀什地区纪律检查委员会

正处级

3

中共新疆喀什地区委员会组织部

正处级

4

中共喀什地委基层组织建设领导小组办公室

正处级

5

中共新疆喀什地区委员会宣传部

正处级

6

中共新疆喀什地区委员会统战部

正处级

7

中共新疆喀什地区委员会政法委

正处级

8

中共新疆喀什地区委员会机构编制委员会办公室

正处级

9

中共新疆喀什地区委员会机关工委

正处级

10

中共新疆喀什地区委员会农村工作办公室

正处级

11

中共新疆喀什地区委员会老干部局

正处级

12

中共新疆喀什地区委员会局

正处级

13

中共新疆喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室

正处级

14

中共新疆喀什地区委员会机要局

正处级

15

新疆喀什地区人大工委机关

正处级

16

新疆喀什地区政协工委机关

正处级

17

新疆喀什地区团委

正处级

18

新疆喀什地区妇联

正处级

19

新疆喀什地区工商业联合会

正处级

20

新疆喀什地区科学技术协会

正处级

21

新疆喀什地区社会科学界联合会

正处级

22

新疆喀什地区文学艺术界联合会

正处级

23

喀什地委专用通信局

副处级

24

喀什地委机要局

副处级

地委机关统一核算部门(事业)

序号

机构名称

机构规格

1

新疆喀什地区翻译中心

正科级

2

新疆喀什地委政策研究中心

正科级

3

新疆喀什地委国家安全委员会办公室信息中心

正科级

4

新疆喀什地区委员会信息化管理办公室

正科级

5

新疆喀什地区社区服务管理中心

正科级

6

新疆喀什地区新兴组织工作委员会

正处级

7

新疆喀什地区党员教育中心

副处级

8

新疆喀什地区绩效考评工作办公室

正科级

9

新疆喀什地委组织部举报中心

正科级

10

新疆喀什地区委员会组织部信息管理中心

正科级

11

新疆喀什地区精神文明建设活动委员会办公室

副处级

12

中共新疆喀什地委理论教育讲师团

副处级

13

新疆喀什地区中国喀什网网站

正科级

14

新疆喀什地区文化市场领导小组办公室

正科级

15

新疆喀什地区网格化服务管理中心

副处级

16

新疆喀什地区边防事务协调保障中心

正科级

17

新疆喀什地区事业单位登记管理局

副处级

18

新疆喀什地委编办电子政务办公室

正科级

19

新疆喀什地区农产品销售办公室

正科级

20

新疆喀什地区老干部活动中心

正科级

21

新疆喀什人民群众来访接待中心

正科级

22

新疆喀什地区网信党工委办公室(事业编制)

未定级

23

新疆喀什地区网络评论中心

正科级

24

新疆喀什地区网络举报中心

正科级

25

新疆喀什地区网络安全应急指挥中心

正科级

26

新疆喀什地区互联网舆情分析中心

正科级

27

新疆喀什地区网络安全技术中心

正科级

28

中共新疆喀什地区委员会党史工作委员会

正处级

29

新疆喀什地区团委(使用群团事业编制)

未定级

30

新疆少先队喀什地区工作委员会

正科级

31

新疆喀什地区妇女儿童工作委员会办公室

正科级

32

新疆喀什地区妇女儿童

正科级

33

新疆喀什地区妇女联合会项目办公室

正科级

34

新疆喀什地区工商联(使用群团事业编制)

未定级

35

新疆喀什地区非公有制经济组织工作委员会

副处级

36

新疆喀什地区科协(使用群团事业编制)

未定级

37

新疆喀什地区社科联(使用群团事业编制)

未定级

38

新疆喀什地区文联(使用群团事业编制)

未定级

39

新疆喀什地区《喀什噶尔》编辑部

正科级

40

新疆喀什地区法学会

副处级

41

喀什地委专用通信局

副处级

42

喀什地委网信办

副处级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入17091.94万元,与上年相比,增加4083.88万元,增长31.39%增加的主要原因是:机关各部门职能增加,临时机构增加,人员增加

支出17,357.97万元,与上年相比,增加3589.19万元,增长26.07%主要原因是人员增加,工资薪津等人员经费增加、基本公用经费增加;

结余400.96万元,与上年相比,减少266.03万元,减少39.89%。减少的主要原因是2016年结转资金中含中共喀什地委机关人员201611-12月生活补助未按期发放

与预算相比情况:2017年初预算收入12367.44万元,实际收入17091.94万元,增加4724.5万元,增长38.20%。增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长

年初预算支出12367.44万元,实际支出17,357.97万元,增加4990.54万元,增长40.35%。增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长520161112地委机关人员生活补助2017年补发

年初预算结余结转资金666.99万元,年末实际结余结转400.96万元,减少266.03万元,减少39.89%,减少的主要原因是:2016年结转资金中含中共喀什地委机关人员201611-12月生活补助未按期发放。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计17,091.94万元(本数据与决算报表一致),与上年相比,增加4083.84万元,增加31.39%,增加的主要原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构、借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长。其他收入增加是新增职工值班费。其中:

财政拨款收入16,523.74万元,占96.68%,与上年相比,增加3776.84万元,29.63%,主要原因是:地委机关各部门职能增加,临时机构增加,人员及办公经费增加;上级补助收入0万元,0%;事业收入0万元,0%;经营收入0万元,0%;附属单位缴款0万元,0%;其他收入568.20万元,占3.32%,与上年相比,增加307.1万元,增加117.62%,主要原因是主要原因是委机关各部门职能增加,临时机构增加,业务经费需求增加

与预算相比情况:2017年年初预算收入11,700.44万元,实际收入17,091.94万元,增加5391.5万元,增长46.08%,增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长。年初预算未计划其他收入,年度中预算调整数568.20万元,实际收入568.20万元,增加568.20万元,增长100%,增长原因是增加职工值班费。其中:

2017年年初预算财政拨款收入11,700.44万元,实际收入16,523.74万元,实际收入与年初预算收入相比增加4823.30万元,增长41.22%,主要原因是:地委机关各部门职能增加,临时机构增加,人员及办公经费增加

2017年年初预算其他收入0万元,实际收入568.2万元,与年初预算数相比增加568.2万元,增加100%,主要原因是主要原因是委机关各部门职能增加,临时机构增加,业务经费需求增加

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计17,357.97万元,其中:基本支出9,586.82万元,占55.23%;项目支出7,771.15万元,占44.77%;上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

本年支出与上年相比情况:上年支出合计 1,3768.78万元,增加3589.19万元,增长20.68%增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长 520161112地委机关人员生活补助2017年补发6、新增职工值班费。其中:

基本支出9586.82万元,上年实际支出9067.21万元,增加519.61万元,增长5.73%主要原因是人员增加,工资薪津等人员经费增加、基本公用经费增加

项目支出7771.15万元,上年项目支出4701.58万元,增加3069.57万元,增长65.29%,增加主要原因:新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构、借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长

与预算相比情况:年初预算支出合计12,367.44万元,实际支出17,357.97万元,增加4990.53万元,增长40.35%主要原因是地委机关各部门职能增加,临时机构增加,人员经费及日常运转经费增加

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入16,523.74万元,上年财政拨款收入12,746.94万元,与上年相比,增加3776.80万元,增长29.63%增长原因是:1、为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加100余人,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长

财政拨款支出16,789.77万元,上年财政拨款支出13,382.50万元。与上年相比,增加3407.27万元,增长25.46%。其中:

基本支出9018.62万元,上年财政拨款基本支出9, 067.21万元,减少48.59万元,降低0.54%,基本支出财政拨款减少的主要原因是: 2017年度人员经费中精神文明奖、年度绩效考核评优奖未在本年度中发放;

项目支出7,771.15万元,上年项目支出4,315.30万元,与上年相比,增加3455.85万元,增长80.01%。项目资金财政拨款支出增加的主要原因是:新增机构、新增部门职能、开展工作业务经费增加;

财政拨款结转结余400.96万元,上年财政拨款结转结余666.99万元,与上年相比减少266.03万元,减少39.89%。减少的主要原因是:120161112月中共喀什地委机关人员生活补助2017年补发2、上年未执行完毕项目本年执行完毕,本年中共喀什地委各部门聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作,加强职能建设,重视项目资金管理,因此结转下年的项目资金比上年减少

与预算相比情况:2017年年初财政拨款预算收入11,700.44万元,财政拨款实际收入16,523.74万元,增加4823.3万元,增长41.22%。增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长

2017年年初财政拨款预算支出12,367.44万元,财政拨款实际支出16,789.77万元,增加4,422.33万元,增长35.76%,增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出16,789.77万元,上年度一般公共预算财政拨款支出13,382.50万元。与上年相比,增加3407.27万元,增长25.46%增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费、项目经费增长; 3、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长其中:

按功能分类科目,一般公共服务支出13,670.06万元,公共安全支出921.63万元,教育支出129.96万元,科学技术支出135.28万元,文化体育与传媒支出30万元,社会保障和就业支出821.23万元,住房保障支出548.79万元,其他支出532.83万元。

按经济分类科目,工资福利支出7,352.78万元,商品和服务支出6,738.64万元,对个人和家庭的补助支出841.65万元,其他资本性支出1,856.70万元。

与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出16,789.77万元,年初一般公共预算财政拨款预算支出12,367.44万元,增加4421.67万元,增长35.75%,主要原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此日常经费及项目资金增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加100余人,因此机关运行经费、项目经费增长;3原有的部门单位新增工作职能,因此项目资金增长;4、依据国家相关工资福利政策,人员工资福利标准提高,因此人员经费增长,机关运行经费增长,办公设备购置费增长

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余400.96万元。与上年相比,减少266.03万元,降低39.89%。年末结转结余降低的主要原因是:120161112地委机关人员生活补助2017年补发2、上年未执行完毕项目本年执行完毕,本年中共喀什地委各部门聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作,加强职能建设,重视项目资金管理,因此结转下年的项目资金比上年减少。其中:

财政拨款结转结余400.96万元。与上年相比,减少266.03万元,降低39.89%

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算260万元,上年258.46万元,比上年增加1.54万元,增长0.6%,增加原因是:新增机构公务用车运行维护费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出260万元,占100%,比上年增加1.54万元,增长0.6%,增加原因是:新增机构公务用车运行维护费增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是与上年无增减变动。

因公出国(境)费支出0万元。地委机关单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

公务用车购置及运行维护费260万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费260万元。主要用于新增机构、临时机构及各类工作组(队)喀什境内12县市检查、督导、巡察等车辆购汽油、过路费。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为99辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是严格按照相关规定执行。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017上度初三公经费预算260万元,全部为公务用车运行维护费,预算与结算一致。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度中共喀什地委机关各部门单位机关运行经费支出824.19万元,上年594.04万元,比上年增加230.15万元,增长38.74%,主要原因是增长原因是为聚焦总目标,根据中共喀什地委的部署,围绕党的中心工作需要:1、中共喀什地委机关新增设机构,因此机关运行经费增长;2、新增临时机构、督导组、巡查组等,临时机构借调人员增加,因此机关运行经费。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

2017中共喀什地委机关部门单位政府采购计划1,795.51万元,其中:政府采购货物支出729.00万元、政府采购工程支出275.54万元、政府采购服务支出790.98万元;实际采购1,560.50万元,其中:政府采购货物支出705.36万元、政府采购工程支出246.66万元、政府采购服务支出608.48万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计9,413.44万元,其中:流动资产2,973.82万元,固定资产6,439.61万元,其中:房屋19,663.80平方米,价值1,515.24万元;共有车辆99辆,价值3,459.93万元。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车99辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上通用设备0台,其他固定资产价值1,285.65万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,中共喀什地委机关各部门单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,中共喀什地委机关各部门单位实行绩效管理的项目10个,涉及预算1719.7万元,项目支出决算1719.7万元。年末中共喀什地委机关各部门单位无需要进行绩效评价的民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况:无。

其他有关说明内容:无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2010101 行政运行          2013401 行政运行

2060701 机构运行          2013103 机关服务

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2060702 科普活动           2013699 其他共产党事务支出

2010199 其他人大事务支出   2013499 其他统战事务支出

2070199 其他文化支出       2010299 其他政协事务支出

2299901 其他支出           2013299 其他组织事务支出

2040219 信息化建设         2050201 学前教育

2010102 一般行政管理事务   2010202 一般行政管理事务

2011102 一般行政管理事务2012802 一般行政管理事务

2012902 一般行政管理事务2013102 一般行政管理事务

2013202 一般行政管理事务2013302 一般行政管理事务

2013402 一般行政管理事务2010102 一般行政管理事务

2010202 一般行政管理事务2011102 一般行政管理事务

2012802 一般行政管理事务2012902 一般行政管理事务

2013102 一般行政管理事务2013202 一般行政管理事务

2013302 一般行政管理事务2013402 一般行政管理事务

2010102 一般行政管理事务2010202 一般行政管理事务

2011102 一般行政管理事务2012802 一般行政管理事务

2012902 一般行政管理事务2013102 一般行政管理事务

2013202 一般行政管理事务2013302 一般行政管理事务

2013402 一般行政管理事务2010102 一般行政管理事务

2010202 一般行政管理事务2011102 一般行政管理事务

2012802 一般行政管理事务2012902 一般行政管理事务

2013102 一般行政管理事务2013202 一般行政管理事务

2013402 一般行政管理事务2210201 住房公积金

其他有关说明内容:无

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》







附件下载:2.2017年度中共新疆喀什地委办公室决算报表
        3.2017年度中共新疆喀什地委办公室一般公共预算“三公”经费支出情况表
          4.2017年度中共新疆喀什地委办公室部门决算公开情况核实表





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